卓越新能(688196) - 内部审计制度(2025年10月)
卓越新能卓越新能(SH:688196)2025-10-10 19:32

审计组织架构 - 公司下设审计部,对董事会负责,向董事会审计委员会报告工作[5] - 董事会审计委员会指导和监督内部审计工作[5] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作,年末提交内部审计工作报告[8] - 年末编制下一年度内部审计工作计划报审计委员会审议[16] 审计相关规定 - 被审计对象对审计有异议应在三日内向审计部提出复审申请或申诉[17] - 审计方式包括报送审计和就地审计[15] 审计职责 - 对多方面内部控制制度进行检查和评估[8] - 对相关会计资料及经济活动进行审计[8] - 协助建立健全反舞弊机制[8] - 负责公司内部控制评价的具体组织实施工作[12]