积成电子(002339) - 审计委员会年报工作规程(2025年10月)
积成电子积成电子(SZ:002339)2025-10-10 19:32

审计规程 - 制订审计委员会年报工作规程加强内控和保证财报质量[2] - 规程由董事会负责解释并自审议通过之日起实施[4] 审计职责 - 审计委员会做好与年审会计师事务所沟通协调[2] - 审计部协商确定审计时间并督促提交报告[3] - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[3] 审计流程 - 审计委员会审阅财报提意见,表决后提交董事会审核[3] - 审计委员会向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[3] - 审计委员会审核外部审计机构审计费用及聘用条款[3]