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同辉信息(430090) - 内部审计制度
同辉信息同辉信息(BJ:430090)2025-08-25 00:00

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 内部审计制度 证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2025-072 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<内部审计制度>》,本细则自公司董事会审议通过之日起生 效实施。 二、 分章节列示制度主要内容: 第一章 总 则 第一条 实行内部审计监督制度,是维护公司合法权益,强化公司经营管理, 提高经济效益,促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度, 加强内部审计监督工作,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计 法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章以及行业规定,特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的 ...