志晟信息(832171) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
审计委员会构成 - 2024年审计委员会由3名独立董事组成,召集人是李小蓉[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] - 2024年审计委员会委员出席会议率均为100%(4/4)[3] 审计评估 - 审计委员会认为中审众环会计师事务所能满足公司年度财务审计工作要求[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实、完整和准确[4] 内部工作 - 审计委员会指导内部审计工作,未发现重大问题[4] - 审计委员会认可公司内部审计工作计划的可行性[4] - 审计委员会认为公司内部控制实际运作符合上市治理规范要求[6] 工作成果与展望 - 2024年审计委员会促进公司内控制度进一步完善[7] - 2025年审计委员会将推动公司内控制度持续优化和经营效率提高[7]