雷神科技(872190) - 内部控制鉴证报告
二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000165 号 页 码 目 录 1-2 一、内部控制鉴证报告 1-8 二、内部控制的自我评价报告 和信会计师事务所(特殊普通合伙) r and 和信专字(2024)第 000165 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称 "雷神科技") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自 我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 雷神科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的雷神科技《内部控制的自我评价报告》 真实、完整的反映雷神科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国 ...