青矩技术(836208) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5386号[4] - 审计对象为青矩技术2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 报告日期为2025年4月24日[13] 责任主体 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[7] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效内控[8]
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5386号[4] - 审计对象为青矩技术2024年12月31日财务报告内控有效性[4] - 报告日期为2025年4月24日[13] 责任主体 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 内控有不能防错风险,未来有效性有风险[7] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效内控[8]