海昇药业(870656) - 内部控制审计报告
财务报告相关 - 审计公司对海昇药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]
财务报告相关 - 审计公司对海昇药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]