科强股份(873665) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计科强股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 报告日期为2025年4月26日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制发表意见并披露重大缺陷[6] 金额数据 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[12] 事务所信息 - 容诚会计师事务所于2013年10月25日获批执业[13]