瑞星股份(836717) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,河北瑞星燃气设备股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对公司2024年度审计机构大华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")履行了监督职 责,现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下: 一、2024年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况。 证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2025-022 河北瑞星燃气设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大华会计师事务所成立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春先生。 截至2024年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量为150人,注册会计师 887人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数404人。2023年度 ...