瑞星股份(836717) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
证券代码:836717 证券简称:瑞星股份 公告编号:2025-023 河北瑞星燃气设备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北瑞星燃气设备股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")作为公司2024年度审计 机构。 大华会计师事务所对公司 2024 年年度财务报告及内部控制的有效性进行了 审计,同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与使用情况、控股股东及其 他关联方资金占用情况进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中,大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了 沟通,有效的提升了工作的准确性。 大华会计师事务所成立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101,首席合伙人为梁春先生 ...