瑞星股份(836717) - 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于河北瑞星燃气设备股份有限公司内部控制审计报告
瑞星股份瑞星股份(BJ:836717)2025-04-22 00:00

审计信息 - 审计报告号为大华内字[2025]0011000081号[1] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 公司财务 - 公司实缴金额为1500万元[12] 内控情况 - 公司在2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

瑞星股份(836717) - 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于河北瑞星燃气设备股份有限公司内部控制审计报告 - Reportify