艾能聚(834770) - 内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]