绿亨科技(870866) - 内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告 1-10 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字(2023)第 371A002761 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了绿亨科技集团股份有限公司(以下简称绿亨科技 公司)董事会对 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 绿亨科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性,并确保后附的绿亨科技公司《关于 2022 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对绿亨科技公司 2022 年 12 月 31 日与财务报表相 ...