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广咨国际(836892) - 2024年度内部控制审计报告
广咨国际广咨国际(BJ:836892)2025-04-03 00:00

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013360065 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) w 广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司2024年度 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013360065号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"广咨国 际")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 本专项报告仅供广咨国际年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 广咨国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...