国邦医药(605507) - 内部审计制度(2025年10月修订)
国邦医药国邦医药(SH:605507)2025-10-16 17:01

内审部人员配置 - 配备不少于两名专职审计人员和一名专职负责人[6] 内审部工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 年度结束后提交内部审计工作报告[6] 内审部检查工作 - 至少每半年对特定事项检查并出具报告[8] 审计档案保存 - 审计档案保存时间不少于10年[12] 信息披露 - 披露年度报告时披露相关评价和审计报告[9] 内审部职责与独立性 - 检查监督公司财务等情况,对董事会负责[5][6] - 审计各机构和参股公司内控及财务收支[6] - 保持独立性,不属财务部领导[6] - 工作涵盖财务报告和信息披露业务环节[7]