银禧科技(300221) - 内部审计制度
公司定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] 审计相关 - 董事会下设审计委员会,主任委员由独立董事担任[4] - 审计委员会负责审核内控及财务报告等工作[7] - 内部审计分内控和专项审计[7] - 审计部有权要求报送资料、检查资产等[11] - 审计部可提经济处罚建议、负责反舞弊工作[11][14] - 制度由审计部解释,自董事会通过生效[18]
公司定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能实际控制的公司[2] 审计相关 - 董事会下设审计委员会,主任委员由独立董事担任[4] - 审计委员会负责审核内控及财务报告等工作[7] - 内部审计分内控和专项审计[7] - 审计部有权要求报送资料、检查资产等[11] - 审计部可提经济处罚建议、负责反舞弊工作[11][14] - 制度由审计部解释,自董事会通过生效[18]