威胜信息(688100) - 威胜信息技术股份有限公司内部审计管理制度
审计部门设置 - 公司设立审计部为内部审计机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作[4] 工作汇报与资料保存 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[5] - 审计部应在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[7] - 审计部工作资料和审计档案保存时间不少于10年[8][15] 审计工作开展 - 审计部根据年度审计计划开展项目审计,实施前发审计通知书[10] 整改与考核机制 - 公司建立审计发现问题整改机制,被审计部门负责人为整改第一责任人[12] - 内部审计结果和整改情况可作为公司评价、考核、奖惩依据[13] - 审计委员会对内部审计人员工作监督并参与对负责人考核[17] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效实施[19]