国安达(300902) - 内部审计管理制度(2025年10月)
国安达国安达(SZ:300902)2025-10-27 16:47

审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审工作[9] - 每年提交年度内审计划和报告[9][10] - 督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计职责 - 负责内控评价组织实施[13] - 检查评估内控,审计会计资料和经济活动[8] - 协助建反舞弊机制,配合外审[9] 其他 - 制度由董事会解释修改,审议通过实施[18] - 公司为国安达股份,时间为2025年10月[19]