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国安达(300902) - 内部审计管理制度(2025年10月)
国安达国安达(SZ:300902)2025-10-27 16:47

国安达股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范国安达股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作,提高审计工作质量,实现内部审计规范化,明确审计责任,提高经济效 益,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等法律、法规以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《国安达股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、全资及控股子公司以及对公司具有 重大影响的参股公司的内部审计工作。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全,有效地控制成 本,改善经营管理,规避经营风险,增加公司价值。 第四条 审计部依照国家法律、法规以及相关规定,对公司及公司的控股 子公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督,不受其他部门或个人的干涉, 独立行使审计职权。 第五条 审计部负责指导、监督公司控股子公司的内部审计工作,并根据 需要,开展对控股子公司相关业务的审计工作。 第二章 职责与分工 第六条 审 ...