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新宏泰(603016) - 内部审计制度
新宏泰新宏泰(SH:603016)2025-10-28 16:07

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部审计制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设审计部为内部审计部门,对内部控制制度的建立和实施、财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,在公司董事会所属审计委员会的 直接领导下独立开展内部审计工作,不受其他部门和个人干涉,不得置于财务部 门的领导之下,或者与财务部门合署办公。行政上向总经理报告日常工作,以使 内部审计工作得到协调和支持,并实现信息沟通和交流的目的。 第七条 内部审计部长由公司审计委员会提名,董事会任免。内部审计部长 负责向公司董事会所属的审计委员会提交年度工作计划和分期工作报告。内部审 内部审计制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 部审计工作,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《无锡新宏泰电器科技股份有限公 司章程》和中国内部审计协会《中国内部审计准则》的有关规定,结合公司实际, 制定本 ...