福斯达(603173) - 内部审计制度
杭州福斯达深冷装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部审计工作,充分发挥审计的监督管理作用,规范公 司审计行为,完善公司内部自律机制,保护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法 律法规以及《杭州福斯达深冷装备股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,特制定本制度,本制度适用于杭州福斯达深冷装备股份有限 公司及其所属企业。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定,对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象,特指公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员以及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动: (一) 遵循国家法律法规和监管要求; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全和完整; (四) 确保公 ...