科大国创(300520) - 内部审计制度(2025年10月)
科大国创科大国创(SZ:300520)2025-10-28 19:36

审计部门设置 - 审计部在董事会审计委员会下设立,对董事会负责[5] - 审计部负责人为专职,由董事会审计委员会任免[5] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告一次工作[8] - 审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[8] - 内部审计部门至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[9] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[11] 审计工作程序 - 内部审计工作按确定事项、实施审计、出具报告等程序进行[16] 审计人员管理 - 公司建立审计部激励与约束机制,考核内部审计人员工作[18] - 违反制度的单位、个人和审计人员将被提出处罚意见[19][20]