同为股份(002835) - 审计委员会年报工作规程(2025年10月)
同为股份同为股份(SZ:002835)2025-10-28 19:36

审计工作安排 - 规程于2025年10月制订[3] - 审计委员会协调会计师事务所年度审计工作时间安排[4] 审计工作监督 - 审核公司年度财务信息及会计报表[7] - 监督会计师事务所公司年度审计工作开展情况[7] 审计机构管理 - 提议聘请或改聘外部审计机构[7] - 续聘或改聘下一年度年审会计师事务所需评价并提交决议[6][8] 审计沟通要求 - 进场前沟通了解年度审计计划等资料[4] - 进场后保持及时沟通并关注审计进程[5] - 相关沟通情况等需形成书面记录并签字[9] 改聘规定 - 原则上不得在年报审计期间改聘,改聘需经多流程决议并披露信息[5]