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瑞可达(688800) - 内部审计制度
瑞可达瑞可达(SH:688800)2025-10-29 17:37

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,维护公司和全体股东的合法权益,规范苏州 瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")及其控股公司、具有重大影 响的参股公司的内部监督和风险控制,对参股公司经营情况监督,提高内部审计 工作质量,防范和控制公司风险,建立公司内部独立的评价职能,根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》等法律、 行政法规、部门规章和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公 司持续监管办法(试行)》及《上市公司治理准则》,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部审计机构或人员,对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公 司的内部审计工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求,公司设立审计 部门,审计部门是公司的内部审计机构,对公司及下属子公司的财务管理、内部 控制制度建立和执行情况进 ...