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华阳股份(600348) - 山西华阳集团新能股份有限公司内部审计工作制度
华阳股份华阳股份(SH:600348)2025-10-29 19:30

山西华阳集团新能股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范内部审计工作,建立健全内部审计工作机制,更好地发挥内部审计的 监督、服务和保障作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《中国内部审计准则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定,结合山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司")实际, 制 定本办法。 第二条 本办法所称内部审计,是指对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观地监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实现目标的活 动。 本办法所称所属单位,是指由公司直接管理的内设机构、分支机构以及全资和控股子 公司。 第三条 公司依照有关法律法规规定设置内部审计机构,配备审计人员,建立健全内 部审计制度,开展内部审计工作。 第四条 公司内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法 律法规和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。 内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。 第五条 公司内部审计机构履行内部审计职责所需经费和购买社会审计 ...