明阳电路(300739) - 审计委员会年报工作规程(2025年10月)
审计工作安排 - 审计委员会协调审计工作时间,与财务负责人、事务所三方协商确定[4] - 审计委员会年报工作经协商安排、审阅报表等程序[5][6] 人员资格审核 - 审计委员会检查拟聘事务所及注册会计师从业资格[4] 审计沟通与监督 - 公司建立审计沟通机制[8] - 审计委员会指导内控检查,审阅内审报告[13] 费用与评价 - 审计委员会讨论审计费用并提建议[10] - 年审后评价事务所工作并决定是否续聘[11] 内控评价 - 审计委员会评价内控情况并提交报告[14]