通鼎互联(002491) - 内部审计管理制度
通鼎互联通鼎互联(SZ:002491)2025-10-29 20:42

审计部门设置 - 公司设立审计部,审计人员不少于三人[4] - 审计部负责人由审计委员会提名,董事会聘任且不得无故撤换[4] 审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 内部审计至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计内容范围 - 内部审计内容包括财务、内控、责任、专项审计等[7] - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[13] 审计事项要求 - 重要对外投资、购买和出售资产事项发生后应及时审计[14][15] - 内部审计部门应在重要对外担保、关联交易事项发生后及时审计[16][17] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[17] - 内部审计部门应在业绩快报对外披露前进行审计[18] - 内部审计部门审查信息披露事务管理制度[19] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著的单位和个人提表扬和奖励建议[21] - 对违反制度的被审计单位和个人给予处分、经济处罚等[21] - 审计工作人员违反制度有谋取私利等行为,给予处分、经济处罚[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行,抵触时董事会及时修订[24] - 制度解释权归属公司董事会,自董事会审议通过之日起生效施行[24]