华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司内部审计制度
审计部门设立 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部开展内部审计工作[4] 审计职责与权限 - 审计部主要职责包括制定制度、监督财务和经营等11项[7] - 审计机构有权要求报送资料、参加会议等8项权限[7] 审计流程 - 审计部应根据董事会意见拟定计划,经审计委员会批准后实施[9] - 审计前三天送达内部审计通知书[9] - 审计小组行使调查程序时不少于2人[9] - 审计方式有就地审计和送达审计,可定期或不定期审计[9] - 审计终结需在十日内建立审计档案[12] 审计处罚 - 对拒绝提供资料等5种行为的单位和个人,审计部可提处罚意见[14] - 对利用职权谋私利等4种行为的审计人员,可进行处分和处罚[14]