Workflow
中自科技(688737) - 中自科技:内部审计制度
中自科技中自科技(SH:688737)2025-10-30 16:33

第一条 为规范中自科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作,充分 发挥内部审计工作职能,提升内部审计工作质量,加强内部控制,促进企业经营管理 的合法性、合规性,为公司管理层正确决策提供可靠的信息和依据,保护投资者合 法权益,不断提高企业运营的效率及效果,依据《中华人民共和国审计法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规以及《中自科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部设立的审计部门,依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对其内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立、客观的监督、 评价和建议,促进公司完善治理,实现目的的活动。 中自科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第十条 审计人员必须遵守职业道德规范和公司规章制度,恪守独立、客观、 公正原则,不得滥用职权,徇私舞弊。并以应有的职业谨慎态度执行审计工作,发 表审计意见。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章等有关规定,结合公 ...