雄韬股份(002733) - 内部审计制度(2025年11月)
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度,是维护公司合法权益,强化公司经营管 理,提高经济效益,促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计 制度,加强内部审计监督工作,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于 内部审计工作的规定》,特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、 法规、政策以及公司的各项规章制度,对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司(下简称公司及子公司)。 第二章 机构和职权 第四条 审计部是公司的内部审计机构,审计部对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部应当保 持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。审计部对 董事会负责,向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务活动、风险管 理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中,应当接受审计委员会的监 督指导。 第五条 公司应配备与审计任务相匹配的专职内部审计人员,内部审计人 员应具备开展审计活动所需的知 ...