畅联股份(603648) - 上海畅联国际物流股份有限公司内部审计制度
畅联股份畅联股份(SH:603648)2025-12-01 18:31

第一条 为规范上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作,维护内部审计机构的独立性、权威性、提高内部审计工作的质量和水 平,发挥内部审计职能作用,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上 海畅联国际物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度是指内部审计机构和内部审计人员,运用一定的审计程序和 方法,对本制度适用范围内的公司经济活动的真实性、合法性、效益性,以及内 部控制制度建设执行、重大经营行为的管理和审批程序进行审查、评价和分析, 以维护所有者的合法权益,改善经营管理,提高经济效益,实行自我约束、自我 监督机制的内部管理程序和规则。 上海畅联国际物流股份有限公司内部审计制度 上海畅联国际物流股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 11 月) 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及各分、子公司。对于参股公司和合作项目,可 提出开展审计工作。 第五条 被审计单位的内部审计 ...