华联股份(000882) - 华联股份内部审计管理制度(2025年12月)
华联股份华联股份(SZ:000882)2025-12-09 18:33

审计部设置 - 公司设审计部向董事会负责,审计委员会监督指导[8] - 审计部设负责人1名并配备相应人员[10] 审计工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[13] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查1次[15] 审计部权限及职责 - 对多事项监督检查,可提表扬奖励建议[11][13][14] - 定期汇总分析问题并提解决意见[18] - 对重大风险等问题在一定范围通报[20] 违规处理 - 被审计单位不配合及时处理,构成犯罪移交司法[22] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效,原暂行办法废止[25]