银邦股份(300337) - 国盛证券有限责任公司关于银邦金属复合股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告
2 | 一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工 | | | --- | --- | | 作中发现的问题等(如适用) | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放 | √ | | 与使用情况进行一次审计(如适用) | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月 | | | 内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | √ | | (如适用) | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月 | | | 内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适 | √ | | 用) | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交 | √ | | 一次内部控制评价报告(如适用) | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项 | √ | | 是否建立了完备、合规的内控制度 | | | (三)信息披露 | | | 现场检查手段:(1)对上市公司管理层及有关人员进行访谈;(2)查阅公司规章 | | | 制度、"三会"及相关信息披露文件。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披 ...