安迪苏(600299) - 蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度
安迪苏安迪苏(SH:600299)2025-12-15 19:02

制度修订 - 公司修订《蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度》[3] 部门设立与职责 - 设立专门内部审计部门,向审计、风险及合规委员会负责并接受监督指导[7] - 负责公司及其下属子公司内部控制评价的具体组织实施工作[12] 报告机制 - 内部审计至少每季度报告一次工作,年度结束提交内部审计工作报告[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[12] 执行与解释 - 制度自董事会审议通过之日起执行,由董事会负责编制、修订和解释[17]

安迪苏(600299) - 蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度 - Reportify