海南华铁(603300) - 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司内部审计制度
内审机构与人员 - 内审部为实施机构,应配不少于两名专职人员及一名负责人,由审计委员会任免[5][6] 工作汇报与职责 - 内审部对董事会负责,至少每季度向审计委员会报告,每年提交工作报告[6][7] - 内审部履行内控检查评估、财务收支审计等多项职责[9] 审计范围与频率 - 内部审计涵盖财务报告等业务环节,至少每半年对特定事项检查一次[9] 档案与制度 - 审计档案保存不少于10年[13] - 制度适用于公司及相关子公司、参股公司,自董事会通过生效[3][15] 独立性与配合 - 内审部应保持独立,不得受财务部领导或合署办公[8] - 公司各内部机构应配合内审部工作[6]