联合动力(301656) - 审计委员会年报工作规程
联合动力联合动力(SZ:301656)2026-01-15 18:02

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 审计委员会年报工作规程 2026 年 1 月 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 审计委员会年报工作规程 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称"公司") 治理机制,强化内部制度建设,加强公司董事会对财务报表编制、审核等过程的管 理和监控,充分发挥董事会审计委员会在年报编制工作中的作用,结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况,特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程中,勤勉尽责地履行职 责。 第五条 审计委员会应保持与年审注册会计师的沟通,掌握进度,了解审计情况 及沟通审计过程中发现的问题。审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后 再次审阅公司财务会计报表,形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行审议,形成决议后提交董事会审 核,同时向董事会提交对会计师事务所履行监督职责情况报告和下年度续聘或改聘 会计师事务所的决议。 审计委员会重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司 原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所,如确需改 ...

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