北投科技(600936) - 广西北投科技股份有限公司内部审计管理办法(2026年1月修订)
北投科技北投科技(SH:600936)2026-01-23 22:47

人员和制度体系,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计程序、审计结果运用和责任追究 等。 广西北投科技股份有限公司 内部审计管理办法 (2026 年 1 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范和加强广西北投科技股份有限公司(以 下简称公司)内部审计工作,健全企业自我约束机制,提高 经营管理水平和风险防范能力,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《自治区国资委监管企业内部审 计管理办法》《自治区国资委关于深化监管企业内部审计监 督工作的实施意见》等相关法律法规的规定和文件要求,结 合公司具体情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构牵 头组成审计组或委托社会中介机构,依据国家有关法律法 规,以及公司内部管理要求,对公司及下属企业的财务收支、 经济活动、重大工程、内部控制、风险管理以及企业领导人 员履行经济责任情况等事项实施独立客观的监督、评价、建 议,以发现并预防错误和舞弊,促进企业完善治理,提升价 值,实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司本部、事业部及下属各分公 司、派出机构 ...