广聚能源(000096) - 内部审计规定(2026年1月)
广聚能源广聚能源(SZ:000096)2026-01-29 18:15

第一章 总则 第一条 为规范深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称公司) 的内部审计工作,明确内部审计机构的职责和权限,发挥内部审计机 构在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,确保内 部控制持续有效实施,维护投资者的权益,实现内部审计工作制度化 和规范化,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则》《广东省内部审计 工作规定》及相关法律和法规,结合公司的管理需要制定本规定。 第二条 本规定适用于公司本部、公司下属全资子公司、控股子 公司及其他实际控制企业(以下统称下属企业)。 第三条 本规定所称内部审计,是指公司负责内部审计的机构 (以下简称内部审计机构)和人员对本公司、下属企业财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理等,实施独立、客观监督并作出评价和 建议,促进企业完善治理、实现目标的行为。 第二章 内部审计机构和人员 深圳市广聚能源股份有限公司 第四条 公司设立合规与治理部为内部审计机构,负责组织、实 施内部审计工作,根据业务需要合理配备内部审计人员,除涉密事项 外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务。公司内部审计 机构对公司董 ...

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