镇洋发展(603213) - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司内控审计报告
财务审计 - 审计浙江沪杭甬2025年9月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2025年9月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控局限 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6]
财务审计 - 审计浙江沪杭甬2025年9月30日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2025年9月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控局限 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6]