盛美上海(688082) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 盛美上海2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计事项 - 需审计盛美上海2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表审计意见并披露非财报内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7] - 盛美上海2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计事项 - 需审计盛美上海2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4]