顺络电子(002138) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计深圳顺络电子2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2026年2月26日[8]
内部控制审计 - 审计深圳顺络电子2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告签字盖章日期为2026年2月26日[8]