大金重工(002487) - 2025年度内部控制自我评价报告
内部控制情况 - 截至2025年12月31日,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[12] 缺陷判定标准 - 财务报告内控缺陷与利润相关时,按错报金额比例分一般、重要、重大缺陷[6] - 财务报告内控缺陷与资产相关时,按错报金额比例分一般、重要、重大缺陷[7] - 非财务报告内控缺陷与利润、资产相关时,按损失金额比例分一般、重要、重大缺陷[8]