德赛西威(002920) - 容诚审字[2026]518Z0380号-已报备-内控审计报告
德赛西威德赛西威(SZ:002920)2026-03-05 20:46

审计相关 - 容诚会计师事务所审计德赛西威公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 容诚会计师事务所出具报告日期为2026年3月5日[7] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是德赛西威公司董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控结论 - 德赛西威公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

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