朝阳科技(002981) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]
审计相关 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[7] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]