征和工业(003033) - 2025年内控审计报告
审计信息 - 审计截至日期为2025年12月31日[1][3][8] - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZA10240号[3] - 审计报告出具日期为2026年3月9日[11] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 会计师事务所执业证书批准执业日期为2000年6月13日,转制日期为2010年12月[13] - 会计师事务所执业证书编号为31000006[13]