亚联发展(002316) - 吉林亚联发展科技股份有限公司内部控制审计报告
亚联发展亚联发展(SZ:002316)2026-03-10 21:02

吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2026]0011000029 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 德可使用手机 "扫描了 或速入 "我而会计师生感染平台(http://ac.not/gv.cn/)"进出 德可使用手机"利"或进入"我而会计师生感染"带着平台(http://ace.not/gov.cn),通过程 吉林亚联发展科技股份有限公司 内部控制审计报告 - 10 11. 威尼斯特 页 次 = = = (截止 2025 年 12 月 31 日) 录 一、 1-2 大华内字[2026] 0011000029 号 吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联 发展) 2025 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定, ...

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