亚翔集成(603929) - 公司2025年度审计委员会履职情况报告
亚翔集成亚翔集成(SH:603929)2026-03-12 18:45

审计委员会情况 - 2025年审计委员会由三名委员组成,白玉芳为主任委员[2] - 2025年审计委员会召开5次会议,审议多份议案[3][4] 审计相关 - 2025年聘请容诚会计师事务所担任审计机构[5] - 3月12日提议继续聘任容诚,获董事会通过[6] 内部控制 - 督促完善内部控制制度,未发现重大问题[9] - 容诚对2025年度内部控制出具标准无保留意见[13] 合规情况 - 2025年对外担保合规,无违规担保情形[15] - 2025年无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[16]

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