亚翔集成(603929) - 容诚审字[2026]100Z1187号_亚翔集成2025年度内部控制审计报告
亚翔集成亚翔集成(SH:603929)2026-03-12 18:46

审计相关 - 容诚会计师事务所审计亚翔集成2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 容诚会计师事务所对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 容诚会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月12日[10] 公司职责 - 亚翔集成董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] 审计结果 - 亚翔集成于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

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