深南电路(002916) - 内部控制审计报告
财务审计 - 容诚会计师事务所审计深南电路2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 深南电路董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 容诚会计师事务所对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 深南电路于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计人员 - 容诚会计师事务所周俊超、张鹏鹤于2026年3月11日签字盖章[7]
财务审计 - 容诚会计师事务所审计深南电路2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 深南电路董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 容诚会计师事务所对内控有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 深南电路于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计人员 - 容诚会计师事务所周俊超、张鹏鹤于2026年3月11日签字盖章[7]