好上好(001298) - 2025年度内部控制审计报告
好上好好上好(SZ:001298)2026-03-12 20:31

审计相关 - 审计公司对好上好2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为好上好于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字日期为2026年3月12日[8] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是好上好董事会的责任[3] - 审计公司的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

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