寒武纪(688256) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制 - 寒武纪董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见,披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计机构 - 天健会计师事务所特殊普通合伙执业证书编号33000001,1998年11月21日获批执业[12] - 该所2020年11月2日合法从事证券服务业务备案[14] 审计人员 - 江娟是中国注册会计师,1979年3月1日出生[15] - 翁淑丹是中国注册会计师,1989年11月出生[16]